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中共黑龍江省委宣傳部2016年部門預算及“三公”經(jīng)費情況說明

發(fā)布時間: 2016-03-04 10:28  來源:黑龍江省文明辦

第一部分 中共黑龍江省委宣傳部基本情況

  一、主要職責

  (一)負責指導全省理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

  (二)負責引導社會輿論,指導、協(xié)調(diào)省直新聞單位的工作。

  (三)負責指導、協(xié)調(diào)全省對外宣傳工作。

  (四)負責從宏觀上指導全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。

  (五)負責規(guī)劃、部署全省思想政治工作任務,調(diào)查分析全省社會各階層的思想動態(tài),掌握輿情;會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作;負責規(guī)劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育教材。

  (六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領(lǐng)導干部進行考察、了解,提出任免意見,經(jīng)與省委組織部和政府有關(guān)主管領(lǐng)導商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領(lǐng)導干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調(diào)動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓規(guī)劃并組織實施。

  (七)負責對文化藝術(shù)、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,指導協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔省文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。

  (八)負責全省思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務評審工作。

  (九)負責提出全省文化事業(yè)建設(shè)費分配使用計劃和監(jiān)督檢查工作。

  (十)完成省委交辦的其他任務。

  二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  根據(jù)上述職責,省委宣傳部(部機關(guān))內(nèi)設(shè)10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機關(guān)黨委。

  三、部門預算編報范圍

  2016年納入省委宣傳部省本級部門預算管理的有部機關(guān)及直屬7個行政、事業(yè)、群團單位,明細如下:

  序號

  ?

  單位性質(zhì)

  1

  省委宣傳部(部機關(guān))

  行政

  2

  省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室)

  行政

  3

  省精神文明建設(shè)辦公室

  行政

  4

  省委機關(guān)資料室

  事業(yè)

  5

  省愛國主義教育中心

  事業(yè)

  6

  省文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導小組辦公室

  事業(yè)

  7

  省委講師團

  事業(yè)

  8

  省新聞工作者協(xié)會

  群團

  四、人員情況

  省委宣傳部部門編制人數(shù)190人,其中:行政編制142人,事業(yè)編制33人,工勤編制15人。實有人數(shù)合計211人,其中:在職人數(shù)164人,離休人數(shù)6人,退休人數(shù)41人。

?

第二部分 中共黑龍江省委宣傳部

2016年度省本級部門預算表及“三公”經(jīng)費預算表

部門預算收支總表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  

  單位:萬元

  收 入

  支 出

  項目

  預算數(shù)

  項目

  預算數(shù)

  一、財政撥款收入

  4,438.67

  一、一般公共服務

  3,496.48

  二、財政專戶資金

  

  二、外交

  

  三、事業(yè)收入

  

  三、國防

  

  四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

  

  四、公共安全

  

  五、其他收入

  

  五、教育

  

  

  

  六、科學技術(shù)

  

  

  

  七、文化體育與傳媒

  

  

  

  八、社會保障和就業(yè)

  360.07

  

  

  九、醫(yī)療衛(wèi)生

  203.85

  

  

  十、節(jié)能環(huán)保

  

  

  

  十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

  

  

  

  十二、農(nóng)林水事務

  

  

  

  十三、交通運輸支出

  

  

  

  十四、資源勘探電力信息等支出

  

  

  

  十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地區(qū)支出

  

  

  

  十八、國土資源氣象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  378.27

  

  

  二十、糧油物資儲備支出

  

  

  

  二十一、預備費

  

  

  

  二十二、國債還本付息支出

  

  

  

  二十三、其他支出

  

  

  

  二十四、轉(zhuǎn)移性支出

  

  

  

  

  

  收 入 總 計

  4,438.67

  支 出 總 計

  4,438.67

注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

一般公共預算功能分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數(shù)

  **

  **

  1

  

  合計

  4,438.67

  201

  一般公共服務支出

  3,496.48

  20129

  群眾團體事務

  68.57

  2012901

  行政運行(群眾團體事務)

  65.04

  2012902

  一般行政管理事務(群眾團體事務)

  3.53

  20133

  宣傳事務

  3,427.91

  2013301

  行政運行(宣傳事務)

  1,269.11

  2013302

  一般行政管理事務(宣傳事務)

  1,869.37

  2013350

  事業(yè)運行(宣傳事務)

  139.08

  2013399

  其他宣傳事務支出

  150.35

  208

  社會保障和就業(yè)支出

  360.07

  20805

  行政事業(yè)單位離退休

  360.07

  2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

  360.07

  210

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  203.85

  21005

  醫(yī)療保障

  203.85

  2100501

  行政單位醫(yī)療

  131.69

  2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

  10.62

  2100503

  公務員醫(yī)療補助

  61.54

  221

  住房保障支出

  378.27

  22102

  住房改革支出

  378.27

  2210201

  住房公積金

  159.81

  2210202

  提租補貼

  200.81

  2210203

  購房補貼

  17.65

注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

一般公共預算經(jīng)濟分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  類級科目

  款級科目

  預算數(shù)

  **

  **

  1

  工資福利支出

  基本工資

  521.26

  津貼補貼

  441.56

  年終一次性獎金

  103.93

  公務員獎勵

  1.42

  基本養(yǎng)老保險

  0.00

  基本醫(yī)療保險

  142.31

  公務員醫(yī)療補助

  61.54

  工傷保險

  0.25

  其他工資福利支出

  5.76

  按定額管理的商品服務支出

  辦公費

  30.56

  手續(xù)費

  0.33

  辦公水費

  2.54

  辦公電費

  23.04

  電梯電費

  0.00

  郵寄費

  1.87

  電話通訊費

  13.57

  辦公用房取暖費

  22.41

  專用房屋取暖費

  0.00

  物業(yè)管理費

  8.20

  差旅費

  95.06

  一般維修費

  4.85

  專用房屋維修費

  0.00

  電梯維修費

  0.00

  培訓費

  17.68

  工會經(jīng)費

  23.57

  福利費

  1.00

  公務用車運行維護費

  56.22

  預留機動經(jīng)費

  8.09

  空編獎勵經(jīng)費

  6.48

  離退休公用支出

  離休人員特許費

  0.30

  離休人員公用經(jīng)費

  0.64

  退休人員公用經(jīng)費

  2.16

  職工體檢費支出

  體檢費

  16.80

  對個人和家庭補助支出

  離休費

  58.60

  退休費

  307.65

  撫恤金

  0.00

  喪葬補助費

  0.00

  遺屬生活補助

  0.00

  非編制人員補助

  0.00

  住房公積金

  159.81

  提租補貼

  200.81

  其他對個人和家庭的補助支出

  0.65

  購房補貼

  17.65

  采暖補貼

  60.38

  項目支出

  ————

  2,019.72

  合計

  4,438.67

注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

政府性基金預算功能分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  科目編碼

  科目名稱

  預算數(shù)

  **

  **

  1

  

  

  

注:本部門本年度無政府性基金預算。

?

政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  類級科目

  款級科目

  預算數(shù)

  **

  **

  1

  工資福利支出

  基本工資

  

  津貼補貼

  

  年終一次性獎金

  

  基本養(yǎng)老保險

  

  基本醫(yī)療保險

  

  公務員醫(yī)療補助

  

  工傷保險

  

  其他工資福利支出

  

  按定額管理的商品服務支出

  辦公費

  

  手續(xù)費

  

  辦公水費

  

  辦公電費

  

  電梯電費

  

  郵寄費

  

  電話通訊費

  

  辦公用房取暖費

  

  專用房屋取暖費

  

  物業(yè)管理費

  

  差旅費

  

  一般維修費

  

  專用房屋維修費

  

  電梯維修費

  

  培訓費

  

  工會經(jīng)費

  

  福利費

  

  公務用車運行維護費

  

  預留機動經(jīng)費

  

  空編獎勵經(jīng)費

  

  離退休公用支出

  離休人員特需費

  

  離休人員公用經(jīng)費

  

  退休人員公用經(jīng)費

  

  職工體檢費支出

  體檢費

  

  對個人和家庭補助支出

  離休費

  

  退休費

  

  撫恤金

  

  喪葬補助費

  

  遺屬生活補助

  

  住房公積金

  

  提租補貼

  

  其他對個人和家庭的補助支出

  

  購房補貼

  

  

  采暖補貼

  

  項目支出

  ————

  

  合計

  

注:本部門本年度無政府性基金預算。

?

“三公”經(jīng)費一般公共預算支出表

部門名稱:中共黑龍江省委宣傳部

  單位:萬元

  

  預算安排數(shù)

  備 注

  合 計

  83.87

  

  因公出國(境)經(jīng)費

  10.00

  

  公務接待費

  3.07

  

  公務用車購置及運行維護費

  70.80

  

  其中:公務用車運行維護費

  56.80

  

  公務用車購置

  

  

注:本表數(shù)據(jù)來源為省財政廳批復的2016年部門預算。

?

第三部分 中共黑龍江省委宣傳部

2016年省本級部門預算及“三公經(jīng)費”預算情況說明

  一、 關(guān)于部門預算收支總表的說明

  中共黑龍江省委宣傳部2016年收支總預算4438.67萬元,比上年預算安排同比下降12.84%。主要原因:一是上年部門預算項目經(jīng)費中的“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學社會科學規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年部門預算中安排。二是按省財政廳要求,部分項目經(jīng)費扣減5%。

  預算總收入4438.67萬元,其中:財政撥款收入4438.67萬元,同比下降12.84%,本年度無事業(yè)收入。

  預算總支出4438.67萬元,其中:一般公共服務支出3496.48萬元,同比下降19.50%,主要原因是上年部門預算項目經(jīng)費中的“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學社會科學規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年部門預算中安排。社會保障和就業(yè)支出360.07萬元,同比增長19.82%,主要原因是納入養(yǎng)老保險制度范圍后,離退休人員工資調(diào)增、本年度離退休人員增加。醫(yī)療衛(wèi)生支出203.85萬元,同比增長27.38%,主要原因:一是工資調(diào)整后,醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,醫(yī)療保險支出增加;二是本年度新進人員增加,相關(guān)費用增加。住房保障支出378.27萬元,同比增長30.97%,主要原因:一是工資調(diào)增后,相應的提租補貼和住房公積金也增加;二是新進人員增加,相關(guān)費用增加。

  二、 關(guān)于一般公共預算功能分類支出表的說明

  中共黑龍江省委宣傳部2016年公共預算財政撥款支出預算總計4438.67萬元,比上年預算安排同比下降12.84%,主要原因:一是上年部門預算項目經(jīng)費中的“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學社會科學規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年部門預算中安排。二是按省財政廳要求,部分項目經(jīng)費扣減5%。

  一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)預算3496.48萬元,同比下降19.50%;

  社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)預算360.07萬元,同比增長19.82%,主要原因是納入養(yǎng)老保險制度范圍后,離退休人員工資調(diào)增、本年度離退休人員增加。

  醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)醫(yī)療保障(款)203.85萬元,同比增長27.38%,主要原因:一是工資調(diào)整后,醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整,醫(yī)療保險支出增加;二是本年度新進人員增加,相關(guān)費用增加。。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)378.27萬元,同比增長30.97%,主要原因:一是工資調(diào)增后,相應的提租補貼和住房公積金也增加;二是新進人員增加,相關(guān)費用增加。

  三、 關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明

  本表反映部門基本支出的詳細情況,不反映部門項目支出的詳細情況。中共黑龍江省委宣傳部2016年基本支出預算總計2418.95萬元,比上年預算安排同比增長18.6%,主要原因:一是納入養(yǎng)老保險制度后,人員工資調(diào)增。二是人員增加、職務變動以及工資調(diào)增產(chǎn)生的醫(yī)療保險、提租補貼和住房公積金的增長。三是由于人員增加,相應的按定額管理的商品和服務支出增加。

  工資福利支出預算1278.03萬元,同比增長19.54%。主要原因是工資水平提高、人員增加、職務變動等以及由于上述各種變化引起的社會保障費用的增加。

  按定額管理的商品和服務支出預算315.47萬元,同比增加4.76%,主要原因是人員增加和職務變動。

  離退休公用支出預算3.10萬元,同比增長6.9%,主要是離退休人員增加。

  職工體檢費支出預算16.80萬元,同比增加6.06%,主要原因是人員增加。

  對個人和家庭補助支出預算805.55萬元,同比增長36.15%,主要原因:一是口徑不一致,上年“對個人和家庭補助支出”中未含職工住宅取暖補貼,而本年度含職工住宅取暖補貼。二是離退休人員工資標準提高、離退休人員增加。三是由于工資水平提高,職工提租補貼和住房公積金增加。

  四、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出表的說明

  省委宣傳部2016年度未安排政府性基金預算。

  五、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表的說明

  省委宣傳部2016年度未安排政府性基金預算。

  六、 關(guān)于“三公”經(jīng)費一般公共預算支出表的說明

  《“三公”經(jīng)費一般公共預算支出表》反映了省委宣傳部部機關(guān)及直屬7個行政、事業(yè)、群團單位2016年度納入中共黑龍江省委宣傳部部門預算“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況。2016年度省委宣傳部部機關(guān)及直屬7個行政、事業(yè)、群團單位“三公”經(jīng)費一般公共預算支出合計83.87萬元,同比下降53.15%,占部門總預算的1.89%,下降的主要原因:一是嚴格控制項目支出中的“三公經(jīng)費”的預算;二是上年部門預算項目經(jīng)費中“思想政治工作專項經(jīng)費”和“哲學社會科學規(guī)劃經(jīng)費”屬于省級重點項目,未在本年度部門預算中安排。本表中“因公出國”10萬元和“公務接待費”3.07萬元為項目支出安排;“公務用車運行費”70.8萬元按支出性質(zhì)分,基本支出安排56.22萬元,項目支出安排14.58萬元;按使用科目分,“公務用車運行維護費”56.80萬元,其他交通工具費14萬元。

第四部分 名詞解釋

  根據(jù)《2016年政府收支分類科目》和《2016年部門預算編制手冊》,對中共黑龍江省委宣傳部2016年省本級部門預算及“三公”經(jīng)費預算中相關(guān)名詞解釋如下:

  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

  二、一般公共服務(類)宣傳事務(款):反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

  三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  四、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  五、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  六、其他宣傳事務支出:反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。

  七、?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  八、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  九、?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

  十、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十一、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十二、公務員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  十四、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十五、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  十六、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放用于購買住房的補貼。

  十七、?基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十八、?項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  附件:部門預算信息2016公開報表.xls

責任編輯:張宇

審  核:劉海龍

統(tǒng)  籌:張宇

監(jiān)  制:曲立偉

圖片版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們,我們立刻刪除。

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